为进一步提高内审水平和能力,不断推进风险防控体系建设,4月18日至19日,济宁能源审计风险部(审计中心)召开内部业务培训会。
此次培训,审计风险部利用干部上讲台方式进行专题汇报,各工作组进一步明确专项调研任务。会后全员观看了廉政教育片,增强了审计全员的廉政意识、保密意识、自律意识。此次培训还邀请了用友培训讲师进行审计信息化软件的培训,审计人员积极互动、踊跃提问,通过现场实操,进一步提高了审计工作效率。
培训指出,内部审计是内控系统的重要组成部分,内部审计是单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计。培训要求,审计工作要全面、深刻,审计发现要客观、公正,审计建议要充分、可行。要以此次上讲台和培训为契机,进一步强化审计工作标准,提升审计工作质量,增强审计人员服务意识。
集团公司财务总监郭锦华,审计风险部(审计中心)全体员工参加培训。
文/图丨王珊珊
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